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Documentos Auditoría

auditoria de gestión del poa y el sistema de presupuestos de la universidad técnica de Oruro GESTION – 201 4 .
E V A L U A C I O N D E L S I S T E M A D E Programación DE OPERACIONES GESTION – 201 4 .
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 012-B/2013
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 05 /2013
INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE – 2013
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 22-B/2013
RESUMEN EJECUTIVO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (2014 – 2016) Y DEL POA 2014
Seguimiento a recomendaciones reportadas en el Informe No. 11-B/2011 referente a la Auditoría de Gestión del Sistema de Presupuestos Gestión 2010
RESUMEN EJECUTIVO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (2014 – 2016) Y DEL POA 2015
RESUMEN EJECUTIVO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (2014 – 2016) Y DEL POA 2014
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 05-B/2014
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 07-B/2014
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 10 /2013
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 20-B/2013
Informe de actividades gestión 2014
Informe de actividades gestion 2013
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 02/2015
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 02/2014
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 04/2013
Informe de Auditoria Interna No. AUD.INT. UTO. INF. 01/2014
Informe de Auditoria Interna No. AUD.INT. UTO. INF. 03/2013
INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GESTION 2014
Informe de Auditoria Interna No. AUD.INT. UTO. INF. 01/2015
Informe de Auditoria Interna AUD.INT. UTO. INF. No. 16-B/2013
INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO GESTION 2011.
AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSO DEL IDH GESTIÓN 2011
 
 
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